当前要闻:融捷股份: 内部控制审计报告

时间:2023-03-27 18:59:33 来源: 证券之星

                    融捷股份有限公司

    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)


(资料图片仅供参考)

  ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层       邮编:100073

电话:(010) 51423818                传真:(010) 51423816

       中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

       ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC AC COUNTANTS LLP

       地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O     B 座 20 层

       电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8   传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6

                                               中兴华审字(2023)第 410054 号

融捷股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了融捷股份有限公司(以下简称“融捷股份”)2022 年 12 月 31 日的财

务报告内部控制的有效性。

  一、融捷股份对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、

                《企业内部控制应用指引》、

                            《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是融捷股份

董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降

低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,融捷股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基

本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

                             第 1 页 共2 页

                本页无正文

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:黄辉

      中国·北京          中国注册会计师:肖国强

              第 2 页 共2 页

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